2023年3月23日,中国领先的清洁能源营运商之一 – 滨海投资有限公司宣布截至2022年12月31日止年度(「年内」)之全年业绩。
回顾年内,集团整体收入较2021年上升约26.0%至约6,102.6百万港元(2021年:约4,842.9百万港元)。集团之毛利较同比下降15.0%至约727.3百万港元(2021年:约855.4百万港元)。年内由于人民币汇率变动,导致公司拥有人应占溢利减少,若剔除汇兑损益影响,公司拥有人应占溢利约410百万港元,较截至二零二一年十二月三十一日止年度之约375百万港元增加9%;每股基本盈利约24.1港仙(2021年:约29.6港仙)。
董事会建议派发末期股息,截至2022年12月31日止年度派发每股普通股0.10港元,全年派息比率达41.5%。
业务回顾
在企业经营方面,集团2022年燃气工程施工与安装常规户数新增106千户,同比下降35%,累计用户达2,299千户。管道燃气销量20.3亿立方米,同比增长3%,其中管道气销量14.4亿立方米,同比增长15%,全年实现管输天然气5.9亿立方米,同比下降17%。
2022年中,集团的两大股东天津泰达投资控股和中国石化签署了《关于进一步推动滨海投资有限公司高质量发展的框架协议》,有力推动集团做大做强做优,扩大集团在天然气行业中的影响力和竞争力。在此项重点框架协议推动下,集团于下半年亦发布多个项目公告,不但印证了相关协议内的承诺,同时集团亦持续拓展自身燃气业务,在提升天津市场占有率的同时,把握清洁能源发展契机。年内,滨海投资入股了中国石化一间经营液化天然气接收站的子公司,获得中石化天然气气源贸易支持,在提升总库容、增强储气调峰能力的同时,进一步完善业务网络,加速推进产业链一体化。此外,成立南方集团管理华南业务,强化协同效应,寻求更多区域整合开发及外围拓展机遇。
自身燃气业务拓展方面,集团收购南京金屏燃气有限公司全部股权,巩固燃气运营商主导地位。年末,集团与天津星城投资发展有限公司订立能源供应合作框架协议,在拓展综合能源业务的同时,为滨海投资由城市燃气供货商向优质综合能源运营商转型打下坚实基础。另外,集团亦与泰达投资订立泰达科创城综合智慧能源建设及运营合作框架协议,结合泰达科创城园区规划企业的需求及资源禀赋,定制光伏、地热等全面新清洁能源开发利用方案,从智能服务、智慧用能出发,切入综合能源业务,将为未来智慧综合能源业务提供重要运营保障。集团在年内系列举措一方面争取获得更多气源保障及提升冬季储气调峰能力,另一方面亦透过收并购拓展公司的规模及经营蓝图,从而不断提升盈利能力。
管道天燃气销售业务 – 占总收入约88.16%
截至2022年12月31日止年度,住宅用户及工业用户之管道燃气使用量分别约为11,390 x 106百万焦耳及38,941 x 106百万焦耳。于年内,管道天然气销售收入为5,380,406,000港元,较去年同期之4,011,902,000港元增加约34%。
工程施工及天燃气管道安装服务 – 占总收入约10.60%
截止2022年12月31日的累计城市中压燃气管网长度增加147公里至3,721公里,累计高压、次高压燃气管网长度增加12公里至648公里。年内,工程施工及天然气管道安装服务收入减少约13%至约为646,835,000港元。
天然气管输服务 – 占总收入约0.84 %
年内,集团代输气量为593,010,423立方米,天然气管输服务收入约为51,104,000港元,较去年同比减少约15%。
展望
迈入2023年,全球进入后疫情时代,社会活动复苏带来经济回暖,在市场环境逐步向好的大背景下,前期影响能源行业发展的因素也陆续出现转机。基于与全球各国合作日益增强,我国天然气来源更趋多样化。在国产气产量维持增长趋势的同时,天然气进口渠道亦实现新进展。中俄东线天然气管道项目天然气管道已于去年末全线贯通,中国石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的LNG购销协议。
多元化的天然气来源,将极大保障我国天然气市场稳步健康发展,受天然气价格放缓和国内经济复苏的支撑,我国天然气需求将保持快速增长。集团相信,随着今年天然气供应端和需求端的形势好转,天然气等能源产业将有望在2023年再创新高。当前,国内用气量大幅增加,燃气安全面临更大压力和挑战。滨海投资始终践行「生命至上、安全第一、低碳环保、和谐共生」的绿色安全理念,在做大做强自身燃气业务的基础上,着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题,全面提升燃气本质安全水平。此外,滨海投资将同步推进数字化、网络化、智能化建设,希望以数智化引领行业的智能升级,加快向成为中国综合能源倡导者与运营商转型的步伐。